四川省科学技术协会2017年部门决算编制说明
 
 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2. 弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4. 表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5. 开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企、事业,负责科技场馆的建设和管理。

(二)2017年重点工作完成情况

1.持续推进创新驱动助力工程。继续支持德阳深化“中国科协创新驱动示范市”建设,引进两院院士16名、国家“千人计划”3人,全年通过创新驱动助力工程新增科研项目124项,实现产值436.38亿元;累计建成总面积25.4万平方米的各类孵化载体14个,吸纳培育入孵企业319家;形成了全域推进工作、全产业链依托合作、会展推介为代表的“德阳模式”。

2.加快成都海外人才离岸创新创业基地建设。已建成3000平方米起步区(孵化园),注册成立“成都海创联企业管理有限公司”,开展市场化引才引智服务。5家海归科技企业入驻共创体平台,10余个高层次人才项目正在洽谈中。外籍人士“家在成都”工程首个“外籍人士创新创业之家”在菁蓉国际广场揭牌运营。

3.大力推进院士(专家)工作站建设。已建成省、市(州)级院士专家工作站318个,其中省级工作站60个(含3个涉农工作站),全省市(州)覆盖率达95%。各级工作站共引进院士128名,高层次专家1480名,合作开展科技项目736项,带动建站单位实现产值397亿元,其中新产品实现产值256亿元,新增利税42亿元。开展创新方法培训2期,在德阳成功举办知识产权巡讲活动。开展国际专利信息转化应用试验试点,在成都、德阳、西昌举办专利应用工程师培训会,培训专利应用工程师390人。

4.扎实推进高水平智库建设。建立起理、工、农、医、综合五大类共计150人的首席(核心)专家资源库,为省委省政府决策提供服务。组织全省科技工作者认真开展专题调研,形成多份《专家智库要报》。其中,《推进精准扶贫“4+1”模式的报告》得到省委省政府高度重视,并在全省贫困地区尤其是45个深度贫困县推广;《关于推进四川农业供给侧结构性改革促进核桃产业优化升级的建议》《关于郫县豆瓣产业发展的思考和建议》《用标准铸就产品,让安全重回餐桌—关于科学使用农药和提升农产品质量安全的建议》等建议意见,得到省委省政府的采纳,受到相关部门重视。

5.科协助力脱贫模式有效育成。制定《四川省科技助力精准扶贫工程实施细则》和《2017年四川省科技助力精准扶贫工程工作要点》,指导88个贫困县建好农技协,推广农业新技术、新品种799项。探索创新的“4+1”扶贫新模式,在乐山市马边县、凉山州布拖县、绵阳市三台县、阿坝州茂县等地取得实效。

6.精准扶贫工程深入推进。实施“基层科普行动计划”,争取财政投入5195万元,投入贫困县(市、区)惠农资金1371万元。推广“银会合作”模式,在全省贫困县建立100个扶贫金融服务站,引导金融资本支持农技协会,全年向全省贫困地区农技协发放小额贷款3883笔、资金6.8亿元,带动贫困地区产业扶贫,受益群众达百万。完善“天府农产品交易网”平台,助力全省3434个农技协拓展销售渠道。“千会千村联万户”工程深入实施,全省1000个农技协结对1000个贫困村,帮扶贫困户2万余户。

7.群众致富能力不断增强。组织全省万名科技工作者深入脱贫攻坚一线特别是深度贫困地区,为贫困地区群众提供生产技术、政策咨询、市场信息等服务。成功举办首届农村人才创新创业大赛,挖掘和培育了从事有机茶种植的“海归”硕士廖梓婷、打造“智慧菜农”平台的程晓波等农村乡土人才。“六个一百”增智增收工程、“百场万次”科普引领工程得到贫困地区群众喜爱,开展特色科普活动110多场(次),受益贫困群众达70多万人次。《四川科技报·科技扶贫》周刊免费发放贫困县,为贫困群众提供科技信息及致富经验。

8.定点帮扶成效显著。积极做好乡城县和布拖县定点帮扶工作,下派挂职干部4名,累计投入帮扶资金170万元;为布拖县引进项目(新建养牛场)1个,引进资金400万元,开展各类帮扶活动20余次场次。专项研究制定昭觉县、布拖县、美姑县、乡城县帮扶方案,通过在美姑县等贫困县建立学会工作站等方式,积极开展科技扶贫、科普教育、智力支持。

9.科普基础设施建设不断加强。与腾讯公司签署了“互联网+科普”战略合作协议,与四川省广电公司签署了电视科普节目服务协议,不断拓宽移动互联网、手机、电视、微博微信等领域科普宣传力度。全省开通科普微博、微信等公众号近100个,建成校园科普e站350个、社区科普e站350个、乡村e站300个,电子科普宣传栏592个。四川科技馆(二期)展厅展品改造工作顺利完成,并于11月初向公众开放试运行。共享科技馆建设不断深入,科普基础设施建设不断完善。

10.广泛开展科普宣传活动。深入开展科普进寺庙、进彝家、进农民夜校“科普三进”活动,广泛开展防范邪教科普宣传活动,组织开展“全国科普日”“科普活动月”“中国流动科技馆巡展”等大型主题科普活动,累计开展科普宣传1.4万余次,受众200余万人次;开展农村实用技术培训2100余场次,培训40万余人;举办“天府科普大讲堂”等讲座3000余场,受众100万余人次。中国流动科技馆巡展实现全省全覆盖,并启动第二轮巡展。成功举办2017中国科幻大会和第四届中国(成都)国际科幻大会,发布了《成都科幻宣言》,签署了《中国科幻城战略合作协议》,颁发了中国科幻“水滴奖”“未来大师奖”“银河奖”,为进一步推动中国科幻事业及科幻文创产业发展凝聚了力量、夯实了基础。成功举办我省青少年科技创新大赛、青少年机器人创新实践活动项目竞赛,在第17届中国青少年机器人竞赛中,我省选手摘取9枚金牌、3个总冠军,在VEX项目中包揽了小、初、高三个级别的总冠军,首次实现大满贯,创造我省参加全国比赛的新记录。

11.优秀人才举荐更加多元。组织开展中国科协“第十二届求是杰出青年成果转化奖”“全国创新争先奖”推荐工作。开展创新争先行动,评选表彰四川省青年科技奖 50名,顺利完成“四川省学术和技术带头人”初评等工作。

12.学术交流活动持续深入。组织举办“天府科普大讲堂”“创新创业沙龙”“天府创新论坛”等品牌学术交流活动。注重加强与国际和港澳台地区的科技交流,与省土木建筑学会联合举办“川台海绵城市建设与低碳生态学术研讨”,全年省本级及省级学会共组织开展各类学术交流活动1200余场次。接待澳大利亚驻华使馆工业、创新与科技参赞邦乔安女士以及科技经理艾伦·麦吉尼斯等一行考察交流。

13.积极开展建家交友活动。建立完善联系服务科技工作者的机制,制定《省科协处级以上领导干部联系基层和服务科技工作者制度》。2017年老科学家学术成长资料采集项目完成率100%,在全国名列前茅。组织开展科学道德与学风建设宣讲活动,全省开展宣讲教育2343场,参加宣讲教育达27.86万人次。组织开展首个科技工作者日活动,看望慰问在川院士、专家和基层一线科技工作者,做好联系中国科协九大(四川省)代表的工作。

二、部门概况

四川省科学技术协会下属二级单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况说明  

2017年四川省科学技术协会本年收入合计15382.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15187.81万元,占98.73%;上级补助收入34.95万元,占0.23%;其他收入159.74万元,占1.04%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)
2017年四川省科学技术协会本年支出合计19203.32万元,其中:基本支出3866.6万元,占,20.14%;项目支出15336.72万元,占79.86%;

(图2:支出决算结构图)(饼状图)


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18930.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少7521.76万元,下降28.44%,主要原因是科技馆基建改造项目资金减少。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出18930.41万元,占本年支出合计的97.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3455.17万元,增长22.33%,主要是项目经费的增加。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出18930.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出44.4万元,占0.23%;教育支出241.55万元,占1.28%;科学技术支出17223.69万元,占90.98%;社会保障和就业支出956.97万元,占5.06%;医疗卫生与计划生育支出220.44万元,占1.16%;住房保障支出243.36万元,占1.29%。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为14.4万元,完成预算100%。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为241.55万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为745.1万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为234.56万元,完成预算100%。。

6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算为289.62万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为262.03万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为896.06万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为94.85万元,完成预算100%。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为598.86万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为13144.93万元,完成预算100%。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):支出决算为937.68万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为221.63万元完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为264万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为323.9万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为94.83万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为27.32万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为25.29万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.26万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为168.52万元,完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):支出决算为17.66万元,完成预算100%。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为207.76万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为35.6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3861.36万元,其中:

人员经费3495.7万元,主要包括:基本工资723.94万元、津贴补贴211.83万元、奖金16.06万元、其他社会保障缴费219.52万元、绩效工资664.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.92万元、职业年金缴费94.83万元、其他工资福利支出438.98万元、离休费170.91万元、抚恤金29.43万元、生活补助142.55万元、医疗费11.61万元、奖励金0.3万元、住房公积金212.15万元、购房补贴35.6万元、其他对个人和家庭的补助支出196.26万元。

公用经费365.66万元,主要包括:办公费68.77万元、印刷费1.08万元、水费4.81万元、电费14.32万元、邮电费21.81万元、差旅费13.23万元、维修(护)费1.51万元、会议费8.22万元、培训费1.16万元、工会经费67.26万元、福利费11.38万元、其他交通费51.36万元、其他商品和服务支出100.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.23万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.19万元,占13.95%;公务用车购置及运行维护费支出决算65.48万元,占81.62%;公务接待费支出决算3.56万元,占4.43%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出11.19万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。取得的主要成果:在世界科幻大会的平台上举办“科幻城”推介会、《科幻世界》与世界科幻座谈会、“如何出版你的作品”交流会、刘慈欣《三体》签售会等活动;就“科幻城”招商引资事宜、成都申办世界科幻大会事宜、第四届国际(成都)科幻大会相关合作等进行商谈;在科幻领域的最高舞台上宣传展示了“科幻之都”名片;与国外知名科幻作家和文创机构洽谈合作项目,为筹建中的“中国科幻城”招商引资;积极与世界科幻协会对接,力争为成都申请“世界科幻大会”的举办权;邀请国外知名科幻作家、宇航员、科学家、科幻产业界代表及科幻产业博览会展商出席第四届中国(成都)国际科幻大会;在法国,参访蒸汽朋克世界(南特市)和未来影视城(巴黎西南部)两家科幻主题公园,与其负责人员洽谈中国科幻城建设的合作事宜。

因公出国(境)支出决算比2016年增加11.19万元,增长100%。主要原因是新增出国(境)一次。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车15辆。

公务用车运行维护费支出65.48万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6.52万元,增长11.16%。主要原因是车辆购置时间长,维修保养费用增加。

3.公务接待费支出3.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待49批次,372人次(不包括陪同人员),共计支出3.56万元,具体内容包括接待接待辽宁、巴中、贵州科协0.2万元、接待中科协、农技中心、中科协研究所调研、授课0.29万元、接待林学会精准扶贫督促、中科协调研0.28万元,接待中国科技馆0.27万元,接待外省浙江科技馆、包头科技馆、上海科技馆等1.12万元,接待省内绵阳科技馆、达州科技馆、攀枝花科技馆等1.40万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.56万元,增长18.67%。主要原因是接待人次的增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川省科学技术协会机关运行经费支出170.41万元,比2016年增加1.62万元,增长0.96%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川省科学技术协会政府采购支出总额3635.04万元,其中:政府采购货物支出550.04万元、政府采购工程支出1667.89万元、政府采购服务支出1417.12万元。主要用于科技馆改造装修工程、公务用车运行维护及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省科学技术协会共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标39个,涉及财政资金20102.84万元,覆盖率达到83.12%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我会积极组织相关部门开展绩效自评工作。一是专题学习。计财部、主管业务部门专题组织学习了财政厅《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》(川财绩〔2018〕3号)精神,熟悉了评价安排、步骤、指标体系内容。二是组织动员。要求各部门、直属事业单位高度重视绩效自评工作,配置精干力量,积极配合计财部认真开展自评工作。三是开展自评。各部门、直属事业单位组织力量认真自评并报计财部。计财部汇总各项目自评情况,梳理出2017年部门预算绩效自评情况。

2017年整体支出绩效自评得分85分,绩效目标管理存在以下问题:一预算执行进度慢。少数项目绩效目标编制不细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报不及时,项目实施进度偏慢,报账不及时。二是人员紧缺,无专人对绩效项目进行跟踪,导致对某些项目资金的使用情况、项目实施情况不清楚,有潜在执行风险。三是绩效评价结果运用低。

下一步改进措施:一是要求部门强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算入手,探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。促进项目加快实施。严格执行项目预算,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。二是落实专人对绩效项目进行跟踪监督,动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况,降低项目执行风险,为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。三是增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度化对财政性资金进行科学化精细化管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策

(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理

(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.四川科技馆项目组织绩效评价开展自评情况。

本部门对下属单位四川科技馆开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是预算执行进度需要进一步提高,特别是6月份,9月份两个时间节点以前的预算执行进度。二是个别项目预算绩效目标不够精细,准确。三是绩效评价工作不够及时,全面,协调各部门开展自评工作难度较大。下一步改进措施:一是根据年度工作计划安排,加强对预算执行进度的监管,及时督促项目承担部门及时办理经费开支。二是进一步调整各项跨年政府采购项目的支付方式,提高预算执行进度。三是在今后的预算编制时,要求各部门细化绩效目标;年终要求部门按既定绩效目标进行自评,作为下一年度编制预算绩效目标的基础依据。四是进一步加强我馆内控制度建设,并严格执行。五是财政支出绩效评价工作内容广、地域广,仅靠财务部门无法完成,委托评价机构也只能是对相对独立的项目进行,有可能会造成更大的经费浪费。为了让此项工作能具体有效实施,需进一步的探索和研究。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川科技馆

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

4.5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

38

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度

10

9.5

总分

96

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1收入支出决算总表

表2收入决算表

表3支出决算表

表4财政拨款收入支出决算表

表5财政拨款支出决算明细表

表6一般公共预算财政拨款支出决算表

表7一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表8一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表9一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

四川省科学技术协会

2018年8月27日

 

附件列表:
2017年度部门决算公开样表(20180809).xls(0.21MB)
发布人:系统管理员 起始日期:2018-09-03  结束日期:2019-08-31  
 
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